2024年度崇信县民政局(汇总)部门决算公开


2024年度崇信县民政局(汇总)部门决算


  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

主要负责全县社会救助(城乡低保、特困供养、临时救助、残疾人两项补贴、流浪乞讨人员救助)、婚姻登记、殡葬管理、社会组织登记管理和社会组织党建工作养老服务和老龄事业、行政区划(勘界、地名管理)、社会福利事务、社会慈善和社会工作、福利彩票等工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

民政局内设2室,具体为:办公室和业务股

(二)参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

(三)直属事业单位

直属事业单位 4个,包括:崇信县福利服务中心、崇信县城乡居民最低生活保障中心、崇信县婚姻登记服务中心、崇信县殡葬事务服务中心。

 

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:崇信县民政局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,382.13

一、一般公共服务支出

31

0.31

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

507.97

二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

5,316.41


9


九、卫生健康支出

39

21.19


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

2.44


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44

348.00


15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

24.37


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53

177.37


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

5,890.09

本年支出合计

57

5,890.09

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

5,890.09

总计

60

5,890.09

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

部门:崇信县民政局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,890.09

5,890.09






201

一般公共服务支出

0.31

0.31






20129

群众团体事务

0.31

0.31






2012906

工会事务

0.31

0.31






208

社会保障和就业支出

5,316.41

5,316.41






20802

民政管理事务

434.13

434.13






2080201

行政运行

420.08

420.08






2080206

社会组织管理

0.67

0.67






2080207

行政区划和地名管理

2.60

2.60






2080299

其他民政管理事务支出

10.79

10.79






20805

行政事业单位养老支出

56.72

56.72






2080501

行政单位离退休

5.33

5.33






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.15

40.15






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.69

10.69






2080599

其他行政事业单位养老支出

0.55

0.55






20810

社会福利

664.09

664.09






2081001

儿童福利

142.34

142.34






2081002

老年福利

72.56

72.56






2081004

殡葬

31.65

31.65






2081005

社会福利事业单位

25.00

25.00






2081006

养老服务

284.69

284.69






2081099

其他社会福利支出

107.86

107.86






20811

残疾人事业

275.96

275.96






2081107

残疾人生活和护理补贴

275.96

275.96






20819

最低生活保障

2,681.82

2,681.82






2081901

城市最低生活保障金支出

762.90

762.90






2081902

农村最低生活保障金支出

1,918.92

1,918.92






20820

临时救助

747.89

747.89






2082001

临时救助支出

747.89

747.89






20821

特困人员救助供养

328.22

328.22






2082101

城市特困人员救助供养支出

19.75

19.75






2082102

农村特困人员救助供养支出

308.47

308.47






20825

其他生活救助

88.30

88.30






2082501

其他城市生活救助

5.10

5.10






2082502

其他农村生活救助

83.20

83.20






20899

其他社会保障和就业支出

39.28

39.28






2089999

其他社会保障和就业支出

39.28

39.28






210

卫生健康支出

21.19

21.19






21011

行政事业单位医疗

21.19

21.19






2101101

行政单位医疗

5.15

5.15






2101102

事业单位医疗

11.16

11.16






2101103

公务员医疗补助

4.88

4.88






213

农林水支出

2.44

2.44






21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2.44

2.44






2130506

社会发展

1.16

1.16






2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.28

1.28






215

资源勘探工业信息等支出

348.00

348.00






21502

制造业

17.40

17.40






2150299

其他制造业支出

17.40

17.40






21598

超长期特别国债安排的支出

330.60

330.60






2159802

制造业

330.60

330.60






221

住房保障支出

24.37

24.37






22102

住房改革支出

24.37

24.37






2210201

住房公积金

24.37

24.37






229

其他支出

177.37

177.37






22960

彩票公益金安排的支出

177.37

177.37






2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

177.37

177.37






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

部门:崇信县民政局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,890.09

511.87

5,378.22




201

一般公共服务支出

0.31

0.31





20129

群众团体事务

0.31

0.31





2012906

工会事务

0.31

0.31





208

社会保障和就业支出

5,316.41

463.56

4,852.85




20802

民政管理事务

434.13

381.06

53.07




2080201

行政运行

420.08

374.04

46.04




2080206

社会组织管理

0.67

0.67





2080207

行政区划和地名管理

2.60

2.60





2080299

其他民政管理事务支出

10.79

3.76

7.03




20805

行政事业单位养老支出

56.72

56.72





2080501

行政单位离退休

5.33

5.33





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.15

40.15





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.69

10.69





2080599

其他行政事业单位养老支出

0.55

0.55





20810

社会福利

664.09

25.77

638.32




2081001

儿童福利

142.34


142.34




2081002

老年福利

72.56


72.56




2081004

殡葬

31.65

0.78

30.87




2081005

社会福利事业单位

25.00

24.99

0.01




2081006

养老服务

284.69


284.69




2081099

其他社会福利支出

107.86


107.86




20811

残疾人事业

275.96


275.96




2081107

残疾人生活和护理补贴

275.96


275.96




20819

最低生活保障

2,681.82


2,681.82




2081901

城市最低生活保障金支出

762.90


762.90




2081902

农村最低生活保障金支出

1,918.92


1,918.92




20820

临时救助

747.89


747.89




2082001

临时救助支出

747.89


747.89




20821

特困人员救助供养

328.22


328.22




2082101

城市特困人员救助供养支出

19.75


19.75




2082102

农村特困人员救助供养支出

308.47


308.47




20825

其他生活救助

88.30


88.30




2082501

其他城市生活救助

5.10


5.10




2082502

其他农村生活救助

83.20


83.20




20899

其他社会保障和就业支出

39.28


39.28




2089999

其他社会保障和就业支出

39.28


39.28




210

卫生健康支出

21.19

21.19





21011

行政事业单位医疗

21.19

21.19





2101101

行政单位医疗

5.15

5.15





2101102

事业单位医疗

11.16

11.16





2101103

公务员医疗补助

4.88

4.88





213

农林水支出

2.44

2.44





21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2.44

2.44





2130506

社会发展

1.16

1.16





2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.28

1.28





215

资源勘探工业信息等支出

348.00


348.00




21502

制造业

17.40


17.40




2150299

其他制造业支出

17.40


17.40




21598

超长期特别国债安排的支出

330.60


330.60




2159802

制造业

330.60


330.60




221

住房保障支出

24.37

24.37





22102

住房改革支出

24.37

24.37





2210201

住房公积金

24.37

24.37





229

其他支出

177.37


177.37




22960

彩票公益金安排的支出

177.37


177.37




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

177.37


177.37




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:崇信县民政局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

5,382.13

一、一般公共服务支出

33

0.31

0.31



二、政府性基金预算财政拨款

2

507.97

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

5,316.41

5,316.41




9


九、卫生健康支出

41

21.19

21.19




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

2.44

2.44




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

348.00

17.40

330.60



15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

24.37

24.37




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

177.37


177.37



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

5,890.09

本年支出合计

59

5,890.09

5,382.13

507.97


年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

5,890.09

总计

64

5,890.09

5,382.13

507.97


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:崇信县民政局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,382.13

511.87

4,870.25

201

一般公共服务支出

0.31

0.31


20129

群众团体事务

0.31

0.31


2012906

工会事务

0.31

0.31


208

社会保障和就业支出

5,316.41

463.56

4,852.85

20802

民政管理事务

434.13

381.06

53.07

2080201

行政运行

420.08

374.04

46.04

2080206

社会组织管理

0.67

0.67


2080207

行政区划和地名管理

2.60

2.60


2080299

其他民政管理事务支出

10.79

3.76

7.03

20805

行政事业单位养老支出

56.72

56.72


2080501

行政单位离退休

5.33

5.33


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.15

40.15


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.69

10.69


2080599

其他行政事业单位养老支出

0.55

0.55


20810

社会福利

664.09

25.77

638.32

2081001

儿童福利

142.34


142.34

2081002

老年福利

72.56


72.56

2081004

殡葬

31.65

0.78

30.87

2081005

社会福利事业单位

25.00

24.99

0.01

2081006

养老服务

284.69


284.69

2081099

其他社会福利支出

107.86


107.86

20811

残疾人事业

275.96


275.96

2081107

残疾人生活和护理补贴

275.96


275.96

20819

最低生活保障

2,681.82


2,681.82

2081901

城市最低生活保障金支出

762.90


762.90

2081902

农村最低生活保障金支出

1,918.92


1,918.92

20820

临时救助

747.89


747.89

2082001

临时救助支出

747.89


747.89

20821

特困人员救助供养

328.22


328.22

2082101

城市特困人员救助供养支出

19.75


19.75

2082102

农村特困人员救助供养支出

308.47


308.47

20825

其他生活救助

88.30


88.30

2082501

其他城市生活救助

5.10


5.10

2082502

其他农村生活救助

83.20


83.20

20899

其他社会保障和就业支出

39.28


39.28

2089999

其他社会保障和就业支出

39.28


39.28

210

卫生健康支出

21.19

21.19


21011

行政事业单位医疗

21.19

21.19


2101101

行政单位医疗

5.15

5.15


2101102

事业单位医疗

11.16

11.16


2101103

公务员医疗补助

4.88

4.88


213

农林水支出

2.44

2.44


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2.44

2.44


2130506

社会发展

1.16

1.16


2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.28

1.28


215

资源勘探工业信息等支出

17.40


17.40

21502

制造业

17.40


17.40

2150299

其他制造业支出

17.40


17.40

221

住房保障支出

24.37

24.37


22102

住房改革支出

24.37

24.37


2210201

住房公积金

24.37

24.37


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:崇信县民政局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

425.15

302

商品和服务支出

76.24

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

235.39

30201

  办公费

21.40

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

44.69

30202

  印刷费

2.72

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

27.97

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

2.71

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

20.16

30205

  水费

1.67

31002

  办公设备购置

0.56

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

40.15

30206

  电费

2.83

31003

  专用设备购置

2.14

30109

  职业年金缴费

10.69

30207

  邮电费

2.21

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

16.31

30208

  取暖费

6.52

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

4.88

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.55

30211

  差旅费

4.36

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

24.37

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

7.46

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

7.78

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.28

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

5.33

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

2.44

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

3.24

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.31

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

2.70

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.28

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

20.27




人员经费合计

432.92

公用经费合计

78.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:崇信县民政局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

507.97

507.97


507.97


215

资源勘探工业信息等支出

0.00

330.60

330.60


330.60


21598

超长期特别国债安排的支出

0.00

330.60

330.60


330.60


2159802

制造业

0.00

330.60

330.60


330.60


229

其他支出

0.00

177.37

177.37


177.37


22960

彩票公益金安排的支出

0.00

177.37

177.37


177.37


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

177.37

177.37


177.37


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:崇信县民政局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

部门:崇信县民政局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5890.09万元。与上年度相比,收、支总计各减少63.13万元,下降1.06%,主要原因是下属单位福利服务中心本年度颐养老人入住人数减少,导致收入支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5890.09万元,其中:财政拨款收入5890.09万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5890.09万元,其中:基本支出511.87万元,占8.69%;项目支出5378.22万元,占91.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5890.09万元。与年相比,各增加23.40万元,增长0.40%。主要原因是2024年人员变动导致人员经费、工资、社保、住房公积金等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5382.13万元,较上年决算数减少48.93万元,下降0.90%。主要原因是2024年困难群众救助人数减少,发放的困难群众救助补助资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5382.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.31万元,占0.01%;社会保障和就业支出5316.41万元,占98.78%;卫生健康支出21.19万元,占0.39%;农林水支出2.44万元,占0.05%;资源勘探工业信息等支出17.40万元,占0.32%;住房保障支出24.37万元,占0.45%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5382.13万元,支出决算为5382.13万元,完成年初预算的100.00%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.31万元,支出决算为0.31万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出年初预算数为5316.41万元,支出决算为5316.41万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

3.卫生健康支出年初预算数为21.19万元,支出决算为21.19万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4.农林水支出年初预算数为2.44万元,支出决算为2.44万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

5.资源勘探工业信息等支出年初预算数为17.40万元,支出决算为17.40万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

6.住房保障支出年初预算数为24.37万元,支出决算为24.37万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出511.87万元。其中:

人员经费432.92万元,较上年决算数增加31.51万元,增长7.85%,主要原因是2024年人员变动导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费78.95万元,较上年决算数增加42.85万元,增长118.67%,主要原因是2024年人员变动导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入507.97万元,本年支出507.97万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:2024年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新、中央、省市下达的福利彩票公益金

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出53.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、取暖费。机关运行经费较上年决算数增加43.47万元,增长414.34%,主要原因是2024年人员变动导致公用经费增加

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.28万元,较上年决算数增加0.28万元,增长100%,主要原因是用于培训消防操作员证。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计149.43万元,其中:政府采购货物支出86.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出62.46万元。授予中小企业合同金额3.77万元,占政府采购支出总额的2.52%,其中:授予小微企业合同金额3.05万元,占政府采购支出总额的2.04%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度部门整体支出全面开展绩效自评,从评价情况来看,2024年度部门整体支出资金使用符合相关财务管理制度和资金用途,实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值,自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

2024年度我局部门整体支出根据年初设定的绩效目标,完成情况较好,立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件:崇信县民政局决算公开表(汇总).xlsx

               崇民发(2025)57 号关于上报《2024年民政局部门整体支出绩效目标自评情况》的报告20250616.doc
              部门整体支出绩效自评表20250616.xlsx


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