为进一步严肃财经纪律,规范乡(镇)财政所财务管理,确保财政资金安全、规范、高效运行,崇信县财政局立足规范财务管理、提高资金使用效益、服务财政改革发展大局,扎实开展了财政内部审计工作。
制度引领强化组织保障。紧跟形势需要,坚持以完善党和国家监督体系为出发点,以党内监督为主导,促进内部审计与财会监督贯通协调,制定了《崇信县财政局内部审计工作制度》,明确了内部审计机构和人员、职责权限、程序及结果运用等方面的内容,全面搭建了内部审计的组织架构和制度体系。
精准施策提升内审实效。按照内审计划,优化内审方式,制定内审实施方案,针对财政所职能特点,进一步明确内审重点,细化内审流程,以“政策-资金-项目”为主线,坚持做到事实清楚、依据充分,做到监督手段和监督内容的融会贯通,推动内部审计提质增效,切实提高财政管理规范化水平。
督促整改深化结果运用。坚持以查促改,以查促建,针对6乡(镇)财政所财务管理中存在的一些薄弱环节,实行清单销号制整改,坚持举一反三,立足“当下改”和“长久立”,对整改情况进行跟踪检查,确保整改措施得到有效发挥,推动内审工作走深走实。
下一步,崇信县财政局将继续以扎实的工作作风和严谨的工作态度,加强内部审计力度,提高内审工作效率,完善内部控制制度建设,以科学化、精细化、规范化的内审保障财政规范运行,切实发挥常态化“经济体检”的作用。
