根据省、市、县统一部署,崇信县审计局扎实有序开展整治供销社系统腐败和作风问题促进改革和治理工作。近日,县纪委监委联合县审计局对崇信县供销社系统十八大以来审计发现问题整改情况进行了梳理汇总及专项整治,助力重点整治工作取得实效。
一、强化组织领导,压实责任落实。县审计局党组高度重视,及时召开局党组会议安排部署,制定了《关于在全县供销社系统开展腐败和作风问题专项整治工作的实施方案》、成立了领导小组,建立整改督查责任清单,进一步细化整改督查职责、工作要求、责任人,形成目标明晰、责任明确、分工负责的责任体系,一体研判、一体推进、一体落实。
二、健全工作机制,凝聚工作合力。督促县供销社系统对照重点整治要求开展自查自纠、清产核资等工作。坚持问题导向,实行月报送—月研判—月总结,要求重点整治工作领导小组将十八大以来审计发现问题整改进展情况报送至局机关,重要问题、重要建议随时报告,如发现问题线索及时向县纪委监委移送。通过重点整治工作领导小组日常了解情况、查看相关文件、询问信访情况等方式多方位掌握,及时分析研判,确保专项整治行动取得实实在在成效。同时,加大与县巡察办、县信访局等部门联动,认真梳理,深查细照,精准发现供销社系统疑点问题。
三、紧盯关键环节,精准开展整改督查。针对县供销社系统自查自纠在专项资金以及项目建设、基层供销社资产处置、人员安置、财务等方面发现的问题,通过实地核查督查,下发《提醒函》等方式开展监督检查,力争将县供销社系统十八大以来审计发现问题全面整改到位。
四、健全机制,加强整改成果跟踪核查。认真对照省、市、县关于供销社系统作风和腐败问题专项整治工作方案决策部署要求,牢固树立“不抓整改是渎职,整改不力是失职”的观念,创新组织方式,突出整改督查质效,健全整改“监督链”,传好监督“接力棒”,积极推动审计整改督查与各类监督贯通融合,充分释放整改督查活力,不断提升整改成果运用“附加值”和“含金量”。