索引号 62082300CZ000/2018-03426 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县公安局2017年度部门决算公开

崇信县公安局2017年度部门决算公开

 

崇信县公安局2017年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

崇信县公安局是县政府组成部门,基本职能及主要工作包括:

1、贯彻执行党和国家及省市有关公安工作的方针政策和法律法规,研究拟定我县公安工作的规范性文件并组织实施。

2、掌握控制影响全县社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

3、负责全县公安队伍管理和建设工作;实施对干部的监督管理和查处公安队伍违纪案件;组织全县公安机关督察工作并对重大事项进行督察;组织实施全县公安队伍建设和教育训练;组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动;做好全县公安机关的班子建设工作。

4、组织全县公安机关的侦查工作;协助市局侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和重大经济犯罪案件;组织并指挥案件的侦破工作和全县性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

5、负责全县治安管理工作并承担相应责任。指导、协调、处置重大治安事故和群体性事件,依法查处破坏社会治安秩序的行为;依法开展治安行政管理工作和治安保卫工作;依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;侦破治安案件。

6、组织实施对全县公安机关依法承担的执行刑罚和对犯罪嫌疑人、被告人的看守羁押、对违反治安管理人员的治安拘留工作。

7、负责做好全县公安机关出入境管理和外国人在县内居留、旅行的有关管理工作。

8、指导、监督全县公安机关法制建设和执法工作;承办全县公安机关办理听证、行政复议、行政诉讼、国家赔偿等工作;呈报办理劳动教养、收容教养审批案件;依照规定进行案件审核。

9、开展全县公安信息技术、刑事技术的研究和建设,为案件的侦破提供技术保障。

10、组织实施对公共信息网络的安全保护工作和信息安全等级保护工作。

11、拟订公安装备和经费规划、计划,制定相关管理制度并组织实施,为公安工作提供后勤保障。

12、组织开展全县公安机关禁毒、缉毒工作;承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

13、负责全县道路交通安全管理并承担相应责任。按规定负责机动车辆登记和驾驶人的管理工作;依法查处道路违法行为和交通事故。

14、依法监督全县机关、团体、企事业单位和建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

15、负责全县消防工作并承担相应责任。组织协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

16、组织实施来我县的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

17、领导全县公安消防、武警部队;对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

18、领导和管理列入县公安局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

19、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

崇信县公安局下设指挥中心、政工室、纪检监察室、法制大队、警务保障室、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、看守所、拘留所和锦屏、铜城、木林、黄花、黄寨、新窑、柏树七个派出所。

三、收支决算总体情况 

    2017年,崇信县公安局决算总收入2617.727451万元;决算总支出2617.727451万元,其中:一般公共服务支出3.5138万元,公共安全支出支出1987.955035万元,社会保障和就业支出146.488566万元,债务还本支出479.77005万元

四、财政拨款支出决算情况

   2017年,崇信县公安局财政拨款支出主要用于保障局属各所队正常运转、完成日常工作任务以及县委、县政府交办的相关工作。 

  基本支出,是用于公安局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障公安局为完成县委、县政府交办的工作任务和事业发展目标,用于该专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)公共安全支出支出1987.955035万元。

(二)社会保障和就业支出146.488566万元按照统一规定发放离退休人员工资福利支出。

(三)一般公共服务支出3.5138万元,用于支付劳务费。

(四)债务还本支出479.77005万元,为国家债权置换,用于偿还历年项目基建欠款。

    五、“三公”经费支出情况

2017“三公”经费支出合计54.976952万元,比20167.81万元,增加47.16万元。具体为:

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2.公务用车购置和运行费50.1万元。公务用车保有量18辆。2017年无公务用车购置费,比2016年相比减少了9辆(其中1辆交公务用车服务平台使用,8辆已由机关事务管理局拍买)。公务用车运行维护费3.86万元,主要用于车辆维修及保养等项的支出。

3.公务接待费4.8765万元。主要用于按规定开支的种类公务接待支出。比2016年增加了0.5865万元,增幅21%。接待49批次,579人次。

六、机关运行经费支出情况

2017年度我局机关运行经费支出总额485.9万元,与2016年相比较,减少了11.372万元,减幅2.4%,减少的主要原因一是机关运行经费统计口径有所变化,二是公车改革后,车辆费用下降明显。(注:行政单位或参公单位填列)

七、国有资产占用及政府采购支出情况

截止2017年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车7辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

    八、部门预算绩效评价情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及资金2617.727451万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对黄寨派出所项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出226万元。其中,对锦屏派出所业务用房项目、铜城派出所业务用房项目、黄寨派出所业务用房项目、拘留所建设项目、新窑派出所塌陷治理项目、黄花派出所业务用房项目分别委托金正信、鑫盛达、恒通审计公司等第三方机构开展绩效评价。

项目绩效评价结果(如有):根据年初设定的绩效目标,黄寨项目自评得分为98分(或优、良、中、差)。项目全年预算数为567万元,执行数为567万元,完成预算的100%。从评价情况来看,项目的设立目标合理,执行有效。发现的主要问题及原因:受项目论证和招标的影响,部分项目进展较慢。下一步改进措施:一是加快论证步骤,加快推进公安基础设施建设进程;二是积极协调有关部门,加快招标采购的速度,提高工作效率,加快预算执行。

 

    九、政府性基金支出情况

本年度单位无政府性基金支出。

    十、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购表

 

 

 附件:决算公开附表